中證協(xié)發(fā)布《證券公司內(nèi)部審計指引》
摘要: 中國證券業(yè)協(xié)會制定發(fā)布《證券公司內(nèi)部審計指引》。《內(nèi)審指引》強化了黨對證券公司內(nèi)部審計工作的領導,在證券公司內(nèi)部審計工作實踐的基礎上,明確證券公司內(nèi)部審計范圍,規(guī)定內(nèi)部審計組織架構,
中國證券業(yè)協(xié)會制定發(fā)布《證券公司內(nèi)部審計指引》?!秲?nèi)審指引》強化了黨對證券公司內(nèi)部審計工作的領導,在證券公司內(nèi)部審計工作實踐的基礎上,明確證券公司內(nèi)部審計范圍,規(guī)定內(nèi)部審計組織架構,規(guī)范內(nèi)部審計工作流程,加強內(nèi)部審計結果運用,進一步推動證券公司建立健全內(nèi)部審計制度,完善內(nèi)部審計監(jiān)督體系,加強內(nèi)部審計人員隊伍建設,提高內(nèi)部審計工作效能??紤]到證券公司按照《內(nèi)審指引》健全組織架構、完善制度機制需要一定時間,《內(nèi)審指引》設置了過渡期,自2024年1月1日起正式實施。
內(nèi)部審計






