因內(nèi)控自我評價不真實、會計政策不準(zhǔn)確等行為 精倫電子及董事長等人收警示函
摘要: 12月4日,獲悉,A股公司精倫電子(600355.SH)收到中國證券監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書。
12月4日,獲悉,A股公司【精倫電子(600355)、股吧】(600355.SH)收到中國證券監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書。

精倫電子于2020年12月3日收到中國證券監(jiān)督管理委員會湖北監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書《湖北證監(jiān)局關(guān)于對精倫電子股份有限公司、張學(xué)陽、張萬宏、李學(xué)軍采取出具警示函措施的決定》[2020]44號。
經(jīng)查,湖北監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)精倫電子存在以下違規(guī)事實:
相關(guān)費用存在錯報。將2018年應(yīng)計提的職工薪酬費用實際計提至2019年,導(dǎo)致2018年相關(guān)費用少計322.84萬元;將2018年應(yīng)分?jǐn)偟拇S費實際記入2019年,導(dǎo)致2018年少計費用28.74萬元;將2018年應(yīng)承擔(dān)的15.41萬元銷售費用、管理費用實際計入至2019年,導(dǎo)致2018年少計相關(guān)費用,以上合計影響2018年營業(yè)利潤366.99萬元。
存貨跌價準(zhǔn)備的會計政策披露不準(zhǔn)確。公司在不同經(jīng)營主體中采用了不同的存貨減值計提方法,但未披露其區(qū)別。
內(nèi)部控制自我評價報告披露不真實。公司在披露的2018和2019年度內(nèi)部控制自我評價報告中均表示財務(wù)報告和非財務(wù)報告方面不存在重大缺陷,但檢查發(fā)現(xiàn)公司存在印章管理未有效執(zhí)行,部分印章使用未進(jìn)行登記,股東大會、董事會會議檔案制作不規(guī)范等問題。上述問題及財務(wù)錯報金額的問題均反映出公司在內(nèi)部控制方面存在重大缺陷,管理層對內(nèi)部控制自我評價報告的披露存在不真實的情況。
上述行為不符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》第十九條的規(guī)定和《上市公司信息披露管理辦法》第二條第一款的規(guī)定。根據(jù)《上市公司信息技露管理辦法》第五十九條第三款的規(guī)定,現(xiàn)決定對精倫電子及主要責(zé)任人董事長張學(xué)陽、董事會秘書張萬宏、財務(wù)負(fù)責(zé)人李學(xué)軍采取出具警示函的行政監(jiān)管措施,并將相應(yīng)違規(guī)行為記入誠信檔案系統(tǒng)。
頭圖來源:123RF
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