高鴻股份擬通過定增強(qiáng)化車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)競爭力
摘要: 24日晚間,高鴻股份(000851)發(fā)布公告,擬向特定投資者非公開發(fā)行不超過264,000,000股A股,募集資金總額不超過人民幣125,000.00萬元,
24日晚間,高鴻股份(000851)發(fā)布公告,擬向特定投資者非公開發(fā)行不超過264,000,000股A股,募集資金總額不超過人民幣125,000.00萬元,擬用于車聯(lián)網(wǎng)系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目和歸還銀行貸款。
公司方面表示,車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)未來在政策、技術(shù)與產(chǎn)業(yè)三重因素的共振下,將迎來快速發(fā)展期,公司將緊抓機(jī)遇,著力于在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)ふ倚碌臉I(yè)績增長點,實現(xiàn)新的業(yè)務(wù)突破。
資料顯示,本次非公開發(fā)行募集資金主要用于車聯(lián)網(wǎng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目,項目建設(shè)期為2.5年,項目建設(shè)主體分為兩個部分,技術(shù)研發(fā)部分在北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號科研綜合樓,機(jī)房、研發(fā)實驗及辦公用房通過租賃方式取得,生產(chǎn)基地位于浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路126號進(jìn)行。生產(chǎn)用廠房為大唐高鴻信息通信(義烏)有限公司租賃其控股子公司大唐高鴻信安(浙江)信息科技有限公司現(xiàn)有空余廠房。建設(shè)內(nèi)容主要為廠房、實驗室及倉庫裝修改造,購置研發(fā)生產(chǎn)及測試的軟硬件設(shè)備、搭建測試平臺等。該項目順利實施將顯著增強(qiáng)公司在相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭能力,并為公司長期業(yè)績增長提供保證。
此外, 近年來隨著業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)張,公司資產(chǎn)負(fù)債率維持較高水平。2017年末、 2018年末、 2019年末和2020年6月末,公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為57.65%、55.21%、58.09%和61.09%;2017 年、2018 年、2019 年和 2020年1-6月,公司財務(wù)費用分別為11,358.39萬元、11,299.30萬元、12,804.78萬元和5,614.65萬元,占公司利潤總額的比例分別為46.48%、119.45%、379.23%和-58.28%。此次非公開發(fā)行的順利實施將有效降低公司財務(wù)費用。
公告顯示,公司本次非公開發(fā)行 A 股股票的發(fā)行對象為包括公司控股股東電信科研院在內(nèi)的不超過35 名(含)特定投資者。其中,公司控股股東電信科研院承諾以現(xiàn)金方式按照與其他發(fā)行對象相同的認(rèn)購價格認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票,認(rèn)購金額不低于16,000.00 萬元(含),其余股份由其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。
同期披露的半年報顯示,報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入2,643,462,410.83元,比上年同期下降47.87%;實現(xiàn)利潤總額-96,339,627.79元,較上年同期下降620.23%;歸屬于母公司所有者凈利潤實現(xiàn)-82,790,778.84元,較上年同期下降635.13%。(高屹)
車聯(lián)網(wǎng),公開發(fā)行








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