太安堂2019年凈利潤下滑超六成 回應(yīng)稱“借款增加致財務(wù)費用增長”
摘要: 贏家財富網(wǎng)3月11日訊(記者牛荷)日前,中藥老字號企業(yè)太安堂(002433)(SZ:002433)發(fā)布的2019年業(yè)績快報顯示,2019年公司營收40.13億元,同比增長21.05%;凈利潤0.96億
贏家財富網(wǎng)3月11日訊(記者 牛荷)日前,中藥老字號企業(yè)太安堂(002433)(SZ:002433)發(fā)布的2019年業(yè)績快報顯示,2019年公司營收40.13億元,同比增長21.05%;凈利潤0.96億元,同比下降64.51%。據(jù)統(tǒng)計,太安堂凈利潤近兩年持續(xù)下滑,2019年跌幅更是超六成。

日前,太安堂發(fā)布的2019年業(yè)績快報顯示,2019年公司營收40.13億元,同比增長21.05%;凈利潤0.96億元,同比下降64.51%。
對于業(yè)績下滑,太安堂表示,主要系報告期內(nèi)公司財務(wù)費用、市場推廣費用、人工成本、運費成本等增加所致。
太安堂董秘辦董秘助理在回復(fù)贏家財富網(wǎng)時表示,財務(wù)費用的增長主要是利息方面的支出,因公司借款增加而引起利息費用增加是一個正常現(xiàn)象,“具體詳細情況可以關(guān)注公司將于3月31日披露的2019年年報?!?/p>
資料顯示,太安堂成立于1995年,2010年6月18日在深交所上市,主要從事藥品研發(fā)生產(chǎn)及銷售,中藥材種植加工及銷售,醫(yī)藥電商等業(yè)務(wù)。
歷年年報顯示,自上市至2017年期間,太安堂的營收和凈利潤一直處于增長狀態(tài)。其中,公司營收在2015年達到93.19%的增長率后,增長速度逐漸緩和;凈利潤在2013年達到50.93%的增長率后,增長速度開始放緩。
2018年至今,在營收仍然增長的狀態(tài)下,公司凈利潤出現(xiàn)開始大幅下滑。2018年年報顯示,公司2018年營收33.15億元,同比增長2.36%;凈利潤2.71億元,同比下滑6.72%。太安堂曾披露,2018年公司利潤下滑主要系財務(wù)費用增加所致。
連續(xù)兩年利潤下滑都跟財務(wù)費用增加有關(guān),數(shù)據(jù)顯示, 2018年太安堂的財務(wù)費用1.32億元,同比增長43.76%,占營收比重為3.98%,遠高于云南白藥(000538)等同類型企業(yè)。
2019年5月,深交所對太安堂下發(fā)的問詢函提到,2018年太安堂財務(wù)費用同比增長43.76%,多項負債有所增加,其中應(yīng)付票據(jù)同比增加125.57%,應(yīng)付賬款同比增長45.20%,一年內(nèi)到期的非流動負債同比增加190%。深交所要求太安堂說明財務(wù)費用增加的原因,對公司運營資金需求帶來的影響等問題。
隨后,太安堂在回復(fù)深交所2018年年報問詢函時表示,因市場資金流動性收緊,報告期新增借款利息成本較上年同期資金成本上升,2017年貸款利息執(zhí)行貸款基準(zhǔn)利率,報告期新增貸款利率均有一定程度上浮,導(dǎo)致公司財務(wù)利息費用較上年同期增長40.03%。
同時,記者梳理發(fā)現(xiàn),2016年以來,太安堂銷售費用、管理費用、財務(wù)費用均處于攀升態(tài)勢;同期研發(fā)費用在2017年緩慢增長后,2018年出現(xiàn)下滑,始終不及同期銷售費用的十分之一。
歷年年報顯示,2016年至2018年期間,公司的銷售費用分別為3.34億元、3.51億元、4.46億元,同比增長13.03%、4.86%、27.23%;管理費用分別為1.41億元、1.64億元、1.62億元,同比增長1.75%、15.93%、21.19%;財務(wù)費用分別為0.56億元、0.92億元、1.32億元,同比增長639.82%、63.17%、43.76%。
同期,研發(fā)投入分別為3042.09萬元、3088.61萬元、2290.97萬元,同比分別增長36.06%、1.53%、-23.64%,占營收比例分別為0.99%、0.95%、0.69%。
(:張潤琪)
太安堂,增加








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