*ST赫美一年內(nèi)二次被查
摘要: 原標題:*ST赫美一年內(nèi)二次被查上一次被證監(jiān)會立案調(diào)查尚未出結果,*ST赫美(002356)就在一年之內(nèi)第二次遭到證監(jiān)會立案調(diào)查。6月12日晚間,*ST赫美發(fā)布了遭到證監(jiān)會調(diào)查的消息。
原標題:【*ST赫美(002356)、股吧】一年內(nèi)二次被查
上一次被證監(jiān)會立案調(diào)查尚未出結果,*ST赫美(002356)就在一年之內(nèi)第二次遭到證監(jiān)會立案調(diào)查。6月12日晚間,*ST赫美發(fā)布了遭到證監(jiān)會調(diào)查的消息。
一年內(nèi)被查兩次
*ST赫美本次被查的原因是涉嫌信息披露違法違規(guī),而公司一年多前被查的原因也是涉嫌信息披露違法違規(guī)。
上一次被查,是在2018年年報披露之后。*ST赫美2018年報開頭顯示,公司董事兼總經(jīng)理于陽、副總經(jīng)理李麗、財務總監(jiān)韓霞均無法保證公司2018年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整,并對公司2018年度報告不承擔個別和連帶的法律責任。公司董事兼總經(jīng)理于陽表示,由于公司債務糾紛及公章管理不善,本人無法確定是否尚有未經(jīng)過董事會審議但對公司可能產(chǎn)生重大影響的合同及協(xié)議。公司副總經(jīng)理李麗表示,由于本人2018年處于長期休假狀態(tài),難以全面獲悉公司經(jīng)營管理資料,故無法保證公司2018年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整。公司財務總監(jiān)韓霞表示,由于公司2018年度審計報告被廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)出具無法表示意見,故無法保證公司2018年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整。只有赫美集團董事長及法人代表王磊在年報中表示,保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。在這之后,公司遭到證監(jiān)會立案調(diào)查,也使得投資者有權索賠。
廣東正中珠江會計師事務所當時對*ST赫美的年報出具了無法表示意見的審計報告,原因主要涉及違規(guī)對外擔保、資金往來、未決訴訟、股權收購及轉(zhuǎn)讓、持續(xù)經(jīng)營存在重大不確定性等事項。這些原因中有部分屬于嚴重違規(guī)事項。
如今,上一次的立案調(diào)查尚無結果出爐,公司就已經(jīng)又一次被查了。
今年頻遭深交所關注
而在本次被查之前,*ST赫美今年以來已多次遭到深交所關注。
4月14日,*ST赫美發(fā)布《2019年度業(yè)績預告修正及業(yè)績快報》,將之前的虧損15億元至10億元變更為虧損18.46億元,主要原因為公司補計提壞賬準備。之后,*ST赫美收到深交所關注函。深交所要求*ST赫美說明,是否利用資產(chǎn)減值對本期業(yè)績“大洗澡”。
4月28日,*ST赫美再次收深交所關注函。由于截至2019年9月30日,*ST赫美仍有12.78億元違規(guī)擔保尚未解決,深交所要求說明是否存在治理層或管理層凌駕于內(nèi)部控制之上的風險,是否存在新增違規(guī)擔保或資金占用事項。
4月29日,*ST赫美披露公告,公司新增違規(guī)擔保13.09億元,資金占用2800萬元;新增訴訟、仲裁事項涉及金額18.12億元,新增被凍結銀行賬戶36個,涉及金額約1470萬元。截至2019年12月31日,公司累計被凍結子公司股權賬面價值12.68億元,被查封凍結其他資產(chǎn)賬面價值合計1.74億元。4月30日,深交所就此再度下發(fā)關注函,要求*ST赫美認真自查并補充披露新增違規(guī)對外擔保、新增資金占用、新增訴訟和仲裁事項等事項具體情況以及后續(xù)解決措施。
(:DF524)
*ST赫美,深交所








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